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立博官网:市引江投资公司制定出台《内部审计管理制度》

时间:2021-01-15 11:03:59  来源:  作者:许瑞  点击量:


     近日,市引江投资公司为贯彻落实市审计局《合肥市内部审计工作指南(试行)》,结合公司实际情况,经过反复研讨,广泛征求意见,制定了公司《内部审计管理制度》。

    《制度》对公司内部审计机构的工作职责与主要权限、工作实施程序、审计整改与结果运用、责任追究等内容进行了明确。内审制度的出台,进一步提升了审计工作在企业经营管理过程中的重要作用,对深化法人治理结构,提升内部管理效能,提供了制度保障。

     引江济淮工程是省、市基础设施建设“一号工程”,作为承担重大专项任务的新兴企业,市引江投资公司负责合肥市境内建设征地拆迁、桥梁建设等专项资金使用管理,制定内审制度,建立健全公司内部审计工作机制,明确审计工作的定位和职能,实现审计监督全覆盖,对提高工程专项资金的管理水平和使用效益,具有重要意义。公司内部审计工作人员将持续加强学习,不断提高审计工作服务发展大局的能力。坚持问题导向和风险意识,主动嵌入业务流程,在拓展审计监督广度和深度上下功夫,推动审计工作高质量发展,为推进公司“双轮驱动”战略和“十四五”规划,提供坚强的审计监督和服务保障。为合肥市打造引江济淮生态廊道,做出积极贡献。




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